您好 生产成本 期初借方有余额 是上个月的在产品
老师,我公司没有在产品,结转后科目余额表生产成本有借方余额是咋回事
老师,这月没有加工成本,产生的制造费用月末结转到生产成本了。然后生产成本借方余有余额对?
老师 生产成本 期初借方有余额 是不是就是上月没有结转成本呢
老师 生产成本期初借方余额 是在产品吗
老师,本月我的借方生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,本月是不是可以有余额呢?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
那这个月生产成本借方发生额是要转到库存商品 然后在借主营业务成本 贷库存商品吗
请问产品入库然后出售了吗
老师 我收到发票 直接借库存商品了
是购入后直接出售么
是帮人家代账的 就做直接出售
计提的社保 工资 月底 借库存商品 贷生产成本社保费 生产成本工资 对吗
如果购入后直接做库存商品 那单位没有生产 不会有生产成本科目的啊
那计提的工资 社保 就不要在做分录了是吗
计提的工资 社保 您分录怎么写的 请问单位是商贸企业还是生产企业
船舶制造
那是自己单位购买原材料 生产 然后对外出售?
借生产成本 贷 应付职工薪酬
那您购入材料的 时候 借;原材料 贷:银行存款等 生产领用 借:生产成本 贷;原材料 完工入库 借:库存商品 贷:生产成本 工人工资这样计提写分录正确的