借:其他应付款
贷:营业外收入

老师,我是做集团账,和下面子公司有往来,我们一般都是挂其他应收款科目里,现在对账,发现有些账集团没做,子公司做了,我想问下我要怎么调账呢
请问一下,我们公司现在被另一家公司收购了,以前的那些工资,房租这些老板是用私人账户付的,代理记账公司把这些账挂到其他应付款,但是现在股权变更后这些其他应付款并不需要支付,我现在要做相反的账冲销,请问分录应该怎么写呢?
老师,你好,请问我们公司在去年向其他公司投资100万,当时会计做账 其他应收款,现在我需要调账,怎么调是最方便的
老师,请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致,(财报跟电子税务局的报告是一致的),主要发生在应收账款,其他应收款和预付账款这三大类,但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的,现在需要调账的话要怎么做呢,少的金额直接补计,不划分明细科目吗
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,我单位接受了个体户劳务费发票,税务局如果要查账的话,都需要准备什么材料?
请问工会经费多久可以申请返回?
老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢
谁问开票银行和收款银行不一致可以吗?开票银行填的基本户,用的一般户收的款,普票
支付贷款利息,计哪个科目
24年计提了4000 的计提费用,在24年汇算清缴时已调增,25年冲销掉了这4000,又计提了2000,25年计提费用就是负2000,请问25年汇算清缴的时候要不要调增,还是说因为负数,就不用做调整了
请问为了销售卖给客户的资料费算主营收入还是其他营业收入?
请问小规模如果当月有开增值税专票给客户,又有收到增值税专票的进项,进项能抵销项吗?
8月份开的发票,10月发现项目名称开错了,红冲重新来,这个要账务处理吗
请问老师,去年的专票纸质的老板才拿来报销,这个现在可以入账吗?
有些长年挂起的其他应付款,现在也无法查实了,应调整在哪个科目,小企业会计准则的企业
一样的,调到营业外收入里面