您好,就放在今年,不要补去年了
公司去年新成立期间开办费没有区分出来,在建立账套时统一放入了利润分配-未分配利润的期初余额里,现在想要回到去年的账中调整,把这些费用全部通过开办费转一遍,账务该如何处理
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
去年未分配利润是负数,有一张去年的费用发票忘记入账了,现在补进去,如何做账务处理,月末如何结转
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
去年12月财务报表中,未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数,但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元,今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证,可能是这张凭证出问题了吗?要如何调整呢
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
跨年了,而且金额有点大
所以想做到去年里面还是用以前年度损益科目
老师能说详细点吗,具体的会计分录,和月底结转分录
借:以前年度损益调整等科目, 贷:应付账款。
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整