您好,就放在今年,不要补去年了

公司去年新成立期间开办费没有区分出来,在建立账套时统一放入了利润分配-未分配利润的期初余额里,现在想要回到去年的账中调整,把这些费用全部通过开办费转一遍,账务该如何处理
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
去年未分配利润是负数,有一张去年的费用发票忘记入账了,现在补进去,如何做账务处理,月末如何结转
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
去年12月财务报表中,未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数,但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元,今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证,可能是这张凭证出问题了吗?要如何调整呢
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
跨年了,而且金额有点大
所以想做到去年里面还是用以前年度损益科目
老师能说详细点吗,具体的会计分录,和月底结转分录
借:以前年度损益调整等科目, 贷:应付账款。
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整