您好,就放在今年,不要补去年了
公司去年新成立期间开办费没有区分出来,在建立账套时统一放入了利润分配-未分配利润的期初余额里,现在想要回到去年的账中调整,把这些费用全部通过开办费转一遍,账务该如何处理
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
去年未分配利润是负数,有一张去年的费用发票忘记入账了,现在补进去,如何做账务处理,月末如何结转
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
去年12月财务报表中,未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数,但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元,今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证,可能是这张凭证出问题了吗?要如何调整呢
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
跨年了,而且金额有点大
所以想做到去年里面还是用以前年度损益科目
老师能说详细点吗,具体的会计分录,和月底结转分录
借:以前年度损益调整等科目, 贷:应付账款。
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整