你好,采购进来的是不是可以多次销售?比如采购基站软件之后你们可以销售,a 也可以销售给B,是这种吗?
老师,我们公司是软件公司,主营业务是销售软件,那我们采购软件计入什么科目?
老师,我们是软件公司,购买软件用于后期销售计入什么科目
老师,我们公司是软件业务,从外部采购了一套软件,加上自己的软件,在出售给客户,怎么做账合适?
老师,我想问下,公司是软件公司,自主研发的软件销售税率是多少?采购的软件销售税率是多少?
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
是的话,借无形资产贷银行存款,每个月摊销的金额,做到主营业务成本。
老师,我可以直接计入主营业务成本嘛?
你好,买来直接销售出去,当月做了收入可以。
上个月有开销项票出去,这个成本票这个月才到
上个月你做了收入吗?上个月应该暂估成本
老师,上个月我没有暂估成本,这个月怎么处理呢
这个月补上就可以的。