你好 二级明细科目来区分
建账是因为主体多,主体间往来全部定位其他应收款,但是在做期初数据的的时候其他应收款余额在贷方怎么处理
老师你好,我想请问一下录入期初数据的时候其他应收款是在借方,为什么在往来明细里年初余额是在贷方?
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
仓库租金没有合同,每季度付款,付款后给我们开发票,印花税怎么申报,申报一年还是一季度一申报
一个工厂的产值2000万,纳税一般多少钱
老师,我们是建筑公司,买的茅台酒送客户的,这个专票能抵扣吗?
运输船的车船税是怎么交的?求计算公式
老师我上个月做了一笔收入发现忘记做销项税额了怎么调整, 上个月我做的借银行500贷主营业务收入500,忘记做销账了这个月怎么做账调整过来
主要是其他应收款期初数据可以放贷方么,我们主体间往来有区分
你好 应收未收是在借方的