你好,当时你设置余额方向的话在哪里啊。
老师你好!上一个会计移交给我是其他应收款余额在贷方,我应该怎么录入期初余额
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
建账是因为主体多,主体间往来全部定位其他应收款,但是在做期初数据的的时候其他应收款余额在贷方怎么处理
老师你好,我想请问一下录入期初数据的时候其他应收款是在借方,为什么在往来明细里年初余额是在贷方?
老师,我现在是要清理往来账。我想问下,如果我导出4月份的应收账款辅助核算余额表,请问应收账款的借方余额和贷方余额,分别是怎么来的?比如,应收账款借方余额等于期初借方金额+本期借方金额-本期贷方余额得来的?
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
借方啊,但是数据是负数
你好,它余额在贷方的,你应该放在借方负数。
我录期初数的时候是在借方-47038.5,但是我查询明细账是贷方余额47038.5
你好,你看你的科目余额表里面。
其他应收款在借方的啊
你好在这里是借方负数是吗?如果是的话,正确的没有问题,他的余额可以在贷方。但是他的方向还是在借方。
余额表里在借方,但是其他应收款下面还有其他明细,有正数的,减了负数还是正数所以是在借方
你好,没有问题的,可以的。