你好,如果是同一个明细,是可以抵消的
应付账款和其他应收款可以互相冲嘛?
预收账款跟应收账款 可以互相抵消嘛?
老师,应收,预收,应付,预付怎么抵消?预收和应付可以相互抵消吗
预收账款,预付账款,应收账款,应付账款,四个都可以相互用,分别代表的含义
母子公司相互销售款项产生的应收、应付款项可以相互抵消吗
老师,公司成立工会是否要交工会经费
不征税的收入要计入公司的总收入
老师,您好。一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,没有收入,这张发票有农产品,这张我记进项税,待认证进项税额,是按照下面的税额直接记还是怎么处理啊
老师,你好,我们公司有一辆车,5年折旧已折完,卖给公司以前 的员工,二手车市场估价16万,那我们公司也要开16万的收入吗?这个收入必须要过公户吗?
老师您好,我公司6月18号预收一笔外汇,截止到现在还没出口货物,我问我当地外汇管理局,他说预收货款超30天内就要上外汇管理平台申报预算货款,我想问一下这申报流程怎么操作,有操作手册吗? 还有我公司是打算委托报关,那报关相关费用运输费发票等哪些是不能开免税的哪些是要有税率的呀
一员工7月起才能给他代扣公积金,6月无需给他代扣,但是给他代扣了,6月工资按代扣公积金后的应纳税所得额➖个人所得税税款发下去的,个人所得税税款是0。不更正个税申报表的话,是不是在他7月应发工资里加上6月代扣的那部分公积金作为应发工资给他申报个人所得税就可以,7月个税系统代扣公积金那里不填数
安保公司当年享受小微企业优惠政策,交社保人数100多人,个税申报人数超过300人,其中未交社保的员工大多是临时用工,现在税局让自查,对于这个从业人数怎么认定?
7月要报送的互联网企业平台基本信息,怎么填啊
老师,当时入帐时没有拿到发票我计入了借:库存商品,贷:应付账款-暂估,到汇算清缴时确认拿不到发票以后也拿不到,然后我汇算清缴调增了这部分金额,请问下那我帐里这个应付账款是不是要调到法定代表其他应付款,因为这部分金额是他私人卡代支付的
公司没有销售,但是想入一部分固定资产,原材料,进项税额怎么处理?
没明白老师,能具体说说嘛
你好,如果是同一个明细,是可以抵消的。抵消分录是 借:预收账款,贷:应收账款
就像 我收到预付款 借:银行存款 贷:预收账款-某公司后期开具出发票来了应收的款项比预收的多
这种怎处理
你好,开具发票的时候 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
预收200 发票到了含税404 204还没付款 可以这样做吗借 预收 应收 贷主营业务收入
你好,不需要这样(借: 预收 ,应收 ,贷;主营业务收入)。开具发票的时候,借方全额计入预收账款就是了。 还有没收到的,在预收账款借方余额体现
没明白老师
你好 开具发票的时候,账务处理是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 而不是 借:预收账款 ,应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
就是我收到剩余款的时候 直接借银行 贷预收就行是吧
你好,是的,是这样的
借方正常写预收 应收 是不合规的是吧
你好,是的,没有这样的处理方式
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。