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Q

预收账款跟应收账款 可以互相抵消嘛?

2021-11-05 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 15:35

你好,如果是同一个明细,是可以抵消的 

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快账用户8058 追问 2021-11-05 15:35

没明白老师,能具体说说嘛

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:37

你好,如果是同一个明细,是可以抵消的。抵消分录是 借:预收账款,贷:应收账款 

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快账用户8058 追问 2021-11-05 15:37

就像 我收到预付款 借:银行存款 贷:预收账款-某公司后期开具出发票来了应收的款项比预收的多

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快账用户8058 追问 2021-11-05 15:37

这种怎处理

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齐红老师 解答 2021-11-05 15:41

你好,开具发票的时候 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户8058 追问 2021-11-05 16:02

预收200 发票到了含税404 204还没付款 可以这样做吗借 预收 应收 贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:03

你好,不需要这样(借: 预收 ,应收 ,贷;主营业务收入)。开具发票的时候,借方全额计入预收账款就是了。 还有没收到的,在预收账款借方余额体现 

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快账用户8058 追问 2021-11-05 16:04

没明白老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:05

你好 开具发票的时候,账务处理是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 而不是 借:预收账款 ,应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户8058 追问 2021-11-05 16:06

就是我收到剩余款的时候 直接借银行 贷预收就行是吧

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:06

你好,是的,是这样的

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快账用户8058 追问 2021-11-05 16:08

借方正常写预收 应收 是不合规的是吧

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:08

你好,是的,没有这样的处理方式 

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快账用户8058 追问 2021-11-05 16:14

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:14

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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