同学你好,收到处置款,借,银行存款,贷,固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。 结转原值和折旧,借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产。 发生清理费用,借,固定资产清理,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣票据,固定资产一般计税,否则无此分录),贷,银行存款。
处置固定资产怎么做账务处理
固定资产处置时账务处理?分录
老师,固定资产的处置账务处理的分录怎么做
固定资产清理,固定资产处置的时候,会计分录怎么做
老师,处置固定资产怎么做分录?
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
同学你好,结转固定资产清理,借,固定资产清理,正数或者负数,贷,资产处置损益,正数或者负数。