同学你好,收到处置款,借,银行存款,贷,固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。 结转原值和折旧,借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产。 发生清理费用,借,固定资产清理,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣票据,固定资产一般计税,否则无此分录),贷,银行存款。

处置固定资产怎么做账务处理
固定资产处置时账务处理?分录
老师,固定资产的处置账务处理的分录怎么做
固定资产清理,固定资产处置的时候,会计分录怎么做
老师,处置固定资产怎么做分录?
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
同学你好,结转固定资产清理,借,固定资产清理,正数或者负数,贷,资产处置损益,正数或者负数。