同学你好 年底没结转是有的 但是一般年底都结转了

什么情况建账时有期初余额,建账时期初余额不应该都是0吗?
年初新建账时进项税额有期初余额正常吗?
已知进项税期初余额为借方800元,通常输入其期初余额时,如果期初余额分借方和贷方两栏 ,则此进项税期初余额800元,应该登记
已知进项税期初余额为借方800元,通常输入其期初余额时,如果期初余额分借方和贷方两栏,则此进项税800元应该登记()
已知进项税期初余额,违纪防800元,通常收入及期初余额时,如果期初余额,分期房和贷方量原则,进项税期初余额800元应登记。
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
之前的会计没结转,现在期末余额对不上跟报表的对不上
同学你好 那你这个最好是结转一下
那需要做调整吗?因为跟增值税申报表的数据不同
同学你好 对的 这个需要结转的
是不是要调整跟申报表一样之后再结转?
对的 是这样操作的哦
好的,谢谢老师
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