这个不是新公司这个建账就有期初金额

刚建账期初余额设置都是0吗?怎么填
什么情况建账时有期初余额,建账时期初余额不应该都是0吗?
年初新建账时进项税额有期初余额正常吗?
期初无余额,建账时期初余额写什么
建立期初数据,科目余额表不平衡应该怎么排查呢?应付账款科目余额表借方有余额,我是应该在建立期初数据时贷方填负数对吗?
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
意思是公司之前没有建账,后面才建账,所以有期初余额?
不是的,不是新公司就会有期初
中间换软件,这个你再建账就会有期初,接着之前期末数输入到期初中
不懂,难道新公司最开始没有建账吗?
新公司是没有期初数,只有老公司期中换软件财务软件,这样是有期初数,或者是有更换会计准则重新开始建账,那有期初数 期初数等于之前期末数,这样来,
什么情况需要更换会计准则
要是之前使用小准则后面公司规模大复杂那就可以更换为企业会计准则做账