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老师您好,上个月做领用原材料的时候少领了材料,已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,这个月处理啊

2021-11-08 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 11:00

这个月把少领的部分,补记就好了

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快账用户9807 追问 2021-11-08 11:01

那多领的话这个月可以不领是么

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:02

你好,是这样操作的

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快账用户9807 追问 2021-11-08 11:03

上个月做领用原材料的时候少领了材料,已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,这个月补领,之前多领的这个月不领,整体是这样的吧

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快账用户9807 追问 2021-11-08 11:04

如果月底审计的话有影响么

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:04

你的理解是正确的

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这个月把少领的部分,补记就好了
2021-11-08
先更正以前月份多领和少领的差额; 借:生产成本(负数或正数) 贷:原材料(负数或正数) 借:库存商品(负数或正数) 贷:生产成本(负数或正数) 借:主营业务成本(负数或正数) 贷:库存商品(负数或正数) 更正之后,在按本月领用的正确数量做领用和生产的分录
2021-11-19
你好,冲销之前多领用,多结转的成本是这样处理 
2021-11-25
您好,您把少结转的成本补上就行,再写一个结转成本的分录。
2023-06-08
同学你好 对的 是这样的 在产品可以
2023-08-16
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