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钱以付,票没有,怎么做暂估成本的分录

2021-11-08 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 11:36

借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:37

暂估这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:38

第一个是暂估,第二个是销售出去,结转成本。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:48

票到怎么冲销暂估呢

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:50

借应付账款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品 进项 贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:51

能不能写清楚点老师

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:52

写一串怎么看得懂

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:52

借应付账款贷库存商品 冲暂估

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:52

借主营业务成本负数贷库存商品,负数 冲结转的成本

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:53

发票到了 做入库 借库存商品 进项 贷应付账款, 结转发票成本 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:54

钱已经付了为什么出应付账款来

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:56

你冲暂估的时候,这个钱并没有退回来,用一个往来科目代替一下,最后是没有余额的。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 11:56

我钱付出去了,货也收到了,就是还没有发票,现在我销售出去了,要结转成本,没有票。

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:57

同学,你没有看到我的回复,是不是啊?你要往下看一看,借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款,最后这个应付账款是没有余额的,它就是往来科目过渡一下。

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快账用户6075 追问 2021-11-08 12:02

好的,老师我知道了,我按照你的分录一笔笔的做下去对了。

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齐红老师 解答 2021-11-08 12:03

好的,不用客气,工作愉快。

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借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。
2021-11-08
同学,您好。如果钱付了但票未收到,可以进行暂估入账。暂估分录如下: 借:主营业务成本/XX 成本等(根据具体服务类型确定成本科目) 贷:应付账款——暂估应付款 待收到发票后,先冲销暂估分录: 借:主营业务成本/XX 成本等(红字) 贷:应付账款——暂估应付款(红字) 然后再根据发票金额做正确的分录: 借:主营业务成本/XX 成本等 应交税费——应交增值税(进项税额)(如有) 贷:应付账款等。
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同学 付款:借:预付账款 贷:银行存款 入库:借:库存商品(暂估) 贷:预付账款 下个月用红字冲掉“入库” 收到发票时:借:库存商品 贷:预付账款
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你好,同学 如果已经付款的话 借主营业务成本-暂估 贷银行存款---实际付款的 应付账款-暂估---未付款的
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借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
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