借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。
钱以付,票没有,怎么做暂估成本的分录
老师你好,跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录?暂估时:借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师咨询下1.暂估成本,当年暂估成本,年末没有取得发票,但暂估成本已经结转,想给暂估红冲掉,分录怎么做? 2.暂估成本,跨年才取得发票,发票金额不一致,分录怎么做
老师,暂估成本怎么估?季度利润大,但是我们有些发票未回,钱已经预付了,这种暂估成本分录怎么做?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
暂估这样做分录吗?
第一个是暂估,第二个是销售出去,结转成本。
票到怎么冲销暂估呢
借应付账款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品 进项 贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。
能不能写清楚点老师
写一串怎么看得懂
借应付账款贷库存商品 冲暂估
借主营业务成本负数贷库存商品,负数 冲结转的成本
发票到了 做入库 借库存商品 进项 贷应付账款, 结转发票成本 借主营业务成本贷库存商品。
钱已经付了为什么出应付账款来
你冲暂估的时候,这个钱并没有退回来,用一个往来科目代替一下,最后是没有余额的。
我钱付出去了,货也收到了,就是还没有发票,现在我销售出去了,要结转成本,没有票。
同学,你没有看到我的回复,是不是啊?你要往下看一看,借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款,最后这个应付账款是没有余额的,它就是往来科目过渡一下。
好的,老师我知道了,我按照你的分录一笔笔的做下去对了。
好的,不用客气,工作愉快。