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请问出口退税为什么要过到未交增值税里面去?

2021-11-08 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 14:05

您这个具体是怎么做的呢

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快账用户2395 追问 2021-11-08 14:09

前面的会计:应收出口退税:借:应交税费—出口退税,贷:应交税费—未交增值税,借:其他应收款—出口退税,贷:应交税费—出口退税。

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齐红老师 解答 2021-11-08 14:14

他应该是把销项和进项都结转到了未交增值税,抵扣了吗?这样做比较繁琐,而且易出错。这个未交增值税科目的数据都对得上,还是没有清零,当成了数据框。

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齐红老师 解答 2021-11-08 14:19

不需要转未交增值税,参考下文做法 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增(进项税额) 收到时 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税

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快账用户2395 追问 2021-11-08 14:48

是的都结转到了未交增值税,数据都对的上。 那进项和销项结转怎么结?

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齐红老师 解答 2021-11-08 14:55

借:销项 贷:进项 未交增值税

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快账用户2395 追问 2021-11-08 15:11

那还是都要转到未交增值税了?

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齐红老师 解答 2021-11-08 15:24

这是内销正常进销项结转,另外那部分要退的进项税额,在前面给到你的分录,进入其他应收款

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快账用户2395 追问 2021-11-08 15:27

前面要退的进项一直挂账上吗?

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齐红老师 解答 2021-11-08 15:41

总体来说,确实需要挂一个地方。如果怕进项税额没有结转,以后出错。一般会新增一个“应交税费-应交增值税(出口退税)”,这样就很明确知道是挂的出口退税。

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快账用户2395 追问 2021-11-08 15:47

那还是按她的结转了,应退的和退的抵消算了。挂了账的还麻烦些

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齐红老师 解答 2021-11-08 16:32

有些月结转,有些年底结转,这笔出口退税,实际上是进项税额,结转的时候,跟其他进项和销项一起结转。但确实也有做账习惯的问题,半道更改,需要动的科目较多

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