您好 收入冲减了 对应增值税不冲减吗
本月收入成本是负数,还有增值税需要缴纳,负数是因为要冲减上月报的账错误,但是本月不够冲减所以负数,怎么报税呢?
老师,您好!十二月因为开了几笔负数发票,红冲前几个月的,所以本月正数发票比负数的还要少,怎么办啊?怎么报增值税呢
因为业务终止,之前开的发票需要红冲,导致本月收入为负数,申报增值税不能出现负数,请问怎么操作啊
你好 就是11月份有一笔销售收入开票开错了 12月开了同样的负数发票进行了冲减 同时12月份又开具了正确的销售发票做了销售收入 那12月份冲减错误收入的同时 对应的成本还需要冲减吗
老师 假如是公司的第二个月 工商登记费为啥还计入开办费 都第二个月了还分为筹建时间吗 怎么鉴定是筹建期间?
老师,我们行业是服务业,税率是6%,增值税税负率的控制是看年度,不是看月,每个月缴纳增值税其实不用特意去控制税负率,等到年底时再测算下当年的税负率,不低于1%,或者说不低于行业标准2%~3%,对吗?
老师,2月无票收入500万,3月开了100万的发票,无票收入又做了300万,那填无票收入就应该是开的发票金额减去无票收入金额200万吗
法人能用验证码登录电子税务局么
小规模纳税开专票6万,普票26万,怎么算增值税?
工资申报8000元,扣除各种社保费用和附加要扣个税吗?怎么算这种工资?
土地增值税预征计征依据是用预收款-当期应预缴的增值税税款。 这个公式里的预收款是含税还是不含税的?
只有发票,没有转账记录的费用,可以抵税吗?
土地增值税预缴: 一般计税方式下: 【当期取得的预收款/(1+9%)-当期应预缴的增值税税款】✘3% 简易计税模式下: 【当期取得的预收款/(1+5%)-当期应预缴的增值税税款】✘3% 这样理解对吗?
我们是新能源公司 主要负责销售餐饮厨房用的燃油,*液体石蜡*煤基费托合成全馏分液体石蜡该如何做账
冲减了,但是本月收入和成本不够冲减上月的,冲减完还是负数,我们是差额利润上税,本月利润大于上个月的,那我报税本月应该报零,但是还应该填报本月本该上税的部分,就矛盾了
我们是差额的,上月的增值税税少了本月增值税多,这么一算还是需要上税啊,但是收入和成本报表填零,这样表过不去啊怎么报税呢
那要去税务大厅更正上个月的申报表 不然没法填表保存
那我是这个月去大厅把上个月申报更正,但是发票也开了没做红字发票本月,然后这个月做账怎么做呢?是重新做账吗
发票也开了没做红字发票本月? 请问开了红字发票吗
没开红字的,因为本月账也没开发票所以没红字发票,因为上月和本月都是一家的发票
冲减了,但是本月收入和成本不够冲减上月的,冲减完还是负数, 不开具发票 直接冲减
好的谢谢
我的意思是 您不开具负数发票 直接申报表冲销收入么
对啊,没开负数发票,因为我这不是11月份报的不是十月份的账么?而十月份我没红字发票,而且十月份的账也没开发票,但是我要冲减的九月份的账,但是我现在十一月份了再红字发票也是十一月份的账了
那您现在报税都是0啊 十月份没有增值税业务 11月开具发票 12月报税的时候填写
对啊,报表也不让填负数,只能填零,十月份没收入没成本所以没开发票
那十月份您零申报啊 下个月再冲销啊
好的谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问