你好同学,你只要收到这笔收入,你就可以做无票收入申报,不需要提供什么手续。
我公司是建安企业,现承接一项目总价576万,甲方是湖南第三工程公司,甲方给我司下了函要通过甲方的农民工专户为我方代发40万农民工资,并要求我方开40万的工程发票,1、我方需要办理哪些手续(即甲方需要提供哪些相应资料),2、我方账务怎样处理(只有人工成本)
老师,我公司接了项目,人工费通过个税工资薪金申报了100多万,苗木票也开了几百万回来,机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工,但一直没有开收入发票给甲方,现在甲方说我们公司不符合他们要求,要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问,我公司收了这么多成本发票,申报了这么多个税,账务应该怎么处理?
老师,甲方公司项目负责人代甲方公司通过对公账户支付给我公司设计费,没有开具发票,我想四季度申报收入,需要甲方配合提供哪些手续才合理。
老师,甲方公司通过个人账户转入我公司对公账户支付设计费,前期未开票,我让他公对公转过来,但对方现在资金困难,现在需怎样完善手续,开票确认收入。(我不想确认无票收入,这样的话明年又要开票冲这笔)
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
但是后期需要开具发票的,他们在等贷款下来
后期开发票,你直接冲减无票收入即可。开票当月一正一负,不产生税费
哦,好的。另外一个项目是也是类似情况,只是他是个人转法人私户上,该怎么处理呢
我做的其他应收款,其他应付款
个人转法人私户,你没法申报收入。
就是啊,让他怎么操作才能申报呢
他的款项转到公户了,你就可以正常申报收入,或者是你直接做现金收款。
后期甲方要求我们,款项原路返回,也就是法人账户退回到甲方个人卡上,那我今年不报收入会不会有影响,因为可能他贷款今年下不来
金额大不大?如果不大的话,我建议你做现金收款,然后申报收入,如果金额很大我建议你让对方通过个人卡转到公户上,你申报收入,等回头退款的话,你在红冲这个收入。
金额40万元
同学,你这个金额比较大,你要不你就让对方转到你的公户上,你申报收入。如果说对方不愿意这么操作,那你就不做收款,你挂到应收款确认这个无票收入,正常申报。
好的,谢谢老师
不客气,满意请五星好评,谢谢