同学你好 这个有发票就可以

老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
老师,甲方公司通过个人账户转入我公司对公账户支付设计费,前期未开票,我让他公对公转过来,但对方现在资金困难,现在需怎样完善手续,开票确认收入。(我不想确认无票收入,这样的话明年又要开票冲这笔)
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
你好,老师,我们单位现在有一个这样的情况。我们之前签了一份合同,当时说不要发票,后来工程竣工完成之后,又要发票,现在我公司给对方开具了一张发票,但是打款的时候,对方没有用公司公户打过来,是用私人账户把这笔工程款打入我公司账户,后来我们协商,将这笔钱退回去,让他们以公户的形式打过来,但是现在,他们还是以个人名义把这笔钱打入了我公司负责人的个人卡上,这样的情况,因为现在我们开发票和转账有记录,我能不能把发票直接冲红,就当他们不要发票。或者说让我公司负责人把钱打到我公司公户,写个什么说明?
假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务,付我们使用费,我们收到钱先计入预收款,对方业务开展完,我们再确认收入,对方业务开展时需要有检查人员,我们公司付给检查人员钱,作为我们成本。现在一家客户,我们给他按照预收款开了发票,现在对方业务开展完成,发现给他开过的发票有少开的和多开的,且已经跨年,目前余额表预收账款没有余额,请问老师,多开发票少开发票这个需要怎么办呀
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
老师,让甲方公司写个说明,说明个人代甲方公司支付我公司设计费,可以不
同学你好 嗯 这个可以 签委托付款协议
好的,谢谢老师
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