你好 你付款给供应商A钱

我司给了供应商A一张期票,供应商把支票背书给了B公司,那我司应该收发票是供应商A还是B公司?
老师,我公司有两家公司,供应商把普票开给了A公司,但我的B公司付钱给了供应商,这张普票4月份A做账了,借:库存商品10000,贷:应付账款-供应商10000,现供应商说把这张普票退回给他,他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗?
向A供应商购买材料,A开不了发票,由A的供应商B开发票给我们,B发票是否直接开给我司C?我们没有转款给B供应商。
销售给A公司货物,借应收账款A公司,贷收入、销项税,收到A公司商业汇票,借应收票据A公司,贷应收账款A公司。把这张商业汇票背书转让给供应商B公司,借应付账款B公司,贷应收票据A公司 这样对吗?
老师,我司应该付给 A供应商钱,然后A欠B钱,经过签订债权债权转让协议,现在我司直接把钱给了B。但是发票是A给我们开。那账面供应商我们应该挂哪个供应商了?
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
是的,跟我们签订购销合同的是A
支票也是给A
你好,这样处理是正确的。您好,这样处理是正确的。
我是问你,这种情况 开发票给我们的应该的A还是B?
你的供应商。你的供应商a给你开发票。