您好,公司外购的产品,赠送客户,如果视同销售,则可以抵扣进项,不视同销售,则不能抵扣进项;自产的产品用于投资、分配、赠送等需要视同销售

外购产品用于赠送公司以外的人员取得进项税能抵扣吗
外购的商品用于职工福利,进项税可以抵扣吗? 外购商品用于赠送客户,进项税可以抵扣吗
外购农产品用于捐赠收到的专票可以抵扣进项税吗
企业购进的农产品用于赠送客户,进项税额可以抵扣吗
外购的农产品用于员工福利和赠送客户可以抵扣进项吗
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
赠送给客户是想带来经济收益,这种能抵扣吗
从这方面入手思考是可以抵扣的。税务也可以解释
出差的过路费能抵扣进项税吗,要怎么计算
般纳税人取得过路费电子发票,可以按3%计算抵扣,可以抵扣的进项税额=过路费金额/1.03*3%。 一般纳税人取得过路费电子发票的时候账务处理是, 借:管理费用等科目, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。
取得的是纸质过路费发票
纸质版的也一样,这么计算的