你好,对方没有给你开红字发票吧?
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师你好 我们有两张增值税发票 在去年12月和今年2月已分别进行了退税勾选和确认勾选,现在发票上有误需要开红字信息表重新让销售方开票 不知是要选已抵扣还是选未抵扣 谢谢
老师,你好。我们上个月收到两张进项票,当时就做了退税勾选,这个月退税申报的时候发现发票名称跟报关名称对不上,需要退回发票重开。这个发票上月已经勾选退税了,那要怎么操作呢
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师你好,10月底收到一张专用发票,并当时勾选了退税勾选,现在11月初发现那张发票的销售方开户行及账号信息不全,需要退回去重开,请问怎么开红字信息发票?以及已经勾选 了退税勾选该怎么操作一下?
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
是的,暂时还没开。
现在把你的红字信息表撤销了。问一下税务局那边能给你把退税勾选选择抵扣勾选吧。
老师你好,我这边也还没开红字信息表。
那你问一下你税务局那边现在还能给你修改吧。
是让税务局将退税勾选改成抵扣勾选是吗? 然后改好后,我这边再开红字信息表给销售方,对方根据红字信息表再开一个正确的发票给我们是这样的一个流程吗?
对的是的,你这个发票就需要抵扣做到35栏里面,因为你开了红字信息表之后,他会要求你们进项转出。
税务局那边已经撤回了,但是我在发票勾选平台还看不到刚那张发票数据,请问我接下来该怎么操作?
你好,你现在让销售方给你申请红字信息表就是了。
你单位不需要申请了,你也不需要认证。
红字信息表是销售方开是吗?然后再开一张正确发票给我们是吗?我们现在不需要操作任何了是吗老师?
是的是的,是这么做的。