你好; 那你变卖的话。 做 :借 固定资产清理; 累计折旧贷固定资产; 变卖:借银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去; 没有清理就挂着
折旧提完了,差净残值如何处理,公司要卖,如何调平,什么情况才清理固定资产,没清理就挂着吗
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
以前老厂的锅炉已经卖了,但是卖的钱没收到,一直提着折旧,只要不给钱就一直提着折旧吧,还有个问题是如果某个固定资产计提折旧提完了,剩余的残值,只有这项资产处置变卖了,才能处理是吧
老师好,请问一下,小规模纳税人购买的固定资产已经折旧完,没有净残值,现在空调已经坏了无法使用,如何处理可以报废吗?或者给卖废品,如何报废或者卖废品的话如何做账务处理,
固定资产折旧完还剩有净残值的金额一直挂在账上,固定资产也早就报废清理掉了,净残值要如何做账平掉呀?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
提完了,现在固定资产和累计折旧只差净残值,这个如何处理
你好 ; 上面就是分录。 你残值是在第一笔分录额借方 固定资产清理里面的
比如我固定资产原值5900,净残值295.累计折旧5605如何写分录啊
你好 ; 借 固定资产清理;295 累计折5605旧贷固定资产5900;
好的老师,其实实际也不确定这些东西是否清理,就是公司要卖,可以直接做这笔调整分录吗
可以直接借累计折旧,贷固定资产吗?我看之前有的会计这样做,
你好 ; 那你就等着转移了固定资产的时候做分录处理即可 ; 除非你没有残值了 就直接做 借累计折旧,贷固定资产