借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支

为了给2014年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成大通公司于2013年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:(1)对一台加工设备进行了大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付。(2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购入了一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本为7200元,企业购买新装置时支付的价税款合计8190元。(3)为腾出一定的空间,以安装新的设备,公司将一台2012年5月份购买的设备出售。该设备原始价值为38000元,已提折旧14100元,出售所得价款20000元,税款3400元,已存入银行。(4)年末时,大通公司经过考核认定,一项固定资产由于实体发生损坏导致其可收回金额大大降低。经计算可收回金额为83000元,该项固定资产账面净值为112000元,已提减值准备6000元。得分要求:编制各项经济业务的会计分录。
老师,您好,请问学生托管,小规模公司, 1、家长交托管费用都是直接微信转账给出纳,可以直接出纳转账到公司账号做收入吗?出纳从微信提现需要的手续费,是做财务费用吗? 2、托管交房租(季交),没有发票,分录直接写: 借:管理费用-房租费 贷:银行存款 对吗? 3、公司一定要给员工买社保吗?如果员工在别的城市已自由职业者的身份已经自己购买了社保,不想在公司所在地购买,公司不再购买可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平时购买的日用品及美团等购菜系统上买菜无发票。出纳个人账户付,然后报销从公账转给出纳私账可以吗? 分录:借:管理费用-学生伙食费 贷:银行存款 初学者,问题比较多,谢谢老师耐心回复!!
老师好,请问一下,小规模纳税人购买的固定资产已经折旧完,没有净残值,现在空调已经坏了无法使用,如何处理可以报废吗?或者给卖废品,如何报废或者卖废品的话如何做账务处理,
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
我们是宾馆服务业,小规模纳税人,查账征收企业,现在我们有一批电器需要批量报损,属于固定资产,账务怎么处理。比如说我们现在需要报废一批空调,17台,一台是3000,这17台总共的价值是51000,我们是按五年摊销,就是60个月,我们按5%计提的净残值是2550元,净值是48450,现在折旧已经全部提完,这个账务是怎么处理 。这17台空调我们每台又卖了50块钱,一共850块元,求详细的账务处理
老师你好,请问公司每个月人员在40人左右,残保金要怎么缴纳,费用多少?
郭老师如果2025年12月底财务报表里的资产少于5000万,应纳税所得税少于300万,人数少于300人,那么如果到2025年1月份资产总额超过5000万了那么是从1月份就不是小微位企业了是吗,所得税不能按5%来征收了,城建税和印花税也不能减半证征收了是吧
老师,个体工商户的车辆购置税是怎么缴纳的?
老师,公司有食堂,给服装厂生产工人的用餐,采购的菜品没有单据,金额也挺大的,可以入到生产成本里面吗
老师我们的合同是是含税价格,税率是13点,假如月末我们的结算金额是100万,并且给他开100万的发票,我要怎么做账,能确认是100万的收入吗
预付账款无法取得发票,公司注销这些预付怎么处理合适
老师,请问对方给我们开的普票税率都是6个点。我让他开专票。她说我们专票只有开一个点。这是怎么回事呢
老师好,收到一笔投标保证金,不开票,这个计哪里
老师,我想问一下,25年企业所得税汇算清缴申报了,为啥查询不到明细,我要把申报表导出来
老师,个体户查账的话,现在要注销,在电子税务局怎么操作
老师请问一下固定资产折旧完了,可以自行做报废处理吗?
没问题,这个是可以自行处理的。
那这摘要如何写呢
摘要写处理某某固定资产就可以。
老师不是不可以自行处理固定资产吗,是不是需要向有关部门上报,或者上级部门统一处理呢
不是的,这个是企业资产,可以自行处理。
金额是5000元一下不用走固定资产吗
可以不计入到固定资产里面