您好,这个就按差错更正进行调整吧

我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
请问老师:公司固定资产小客车20年7月份出售,财务不知道继续提折旧,直到21年11月才知道。这该怎么处理?
老师,请问下建筑公司,在21年3月买了几台设备,当时不知道是项目里用的,我放在公司的固定资产里了,也一直在提折旧,但是现在说是这个设备是用项目里的,怎么转出来?分录怎么做,折旧从21年4月提的
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师:您好!去年公司从个人处购买了一辆40000元的二手车,做为公司固定资产入账,到今年三月份已经计提折旧10000元,因为公司要注销,这辆二手车四月份就出售了,出售价格是5000元,请问老师,账务应该如何处理?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
那么分录怎么做?
借:累计折旧,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应产所得税,利润分配-未分配利润
请问老师:关于以前年度损益调整这个科目做完账后,报税是在22年汇算清缴20年的年报里报?还是返还21年汇算清缴20年的年报里申报?
只能是以后交了,补以前还要滞纳金