你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款

咨询公司小规模纳税人税务局代开的发票,前期公司是没钱的,然后还是员工垫付的税金,这个分录我有点不知怎么做
公司帮一个人代缴社保和公积金,但是不是实际在我们这上班的。也没有工资,个税也不报她的名字。只是交社保和公积金,请问怎么给她计提社保和公积金?;扣款的时候怎么做会计分录?;她把钱打给我们的时候怎么做会计分录?麻烦老师给个详细一些的答案,感激不尽
公司账户上转了几笔钱给员工个人账户,这钱是用于给员工帮公司回收再生资源的钱,这分录怎么做,能不能直接做提取备用金,借库存现金,贷银行存款
建筑公司前期经营买材料发工资都是出纳垫付的,账户收款后通过对公转出纳的备用金归还的,这个分录怎么做,要不要通过库存现金反应科目,工资那个不计提直接是入的成本。前期垫付的有一千多万
工会筹备金怎么计提做分录呢?钱是出纳代垫的,公司资金不够,还未给报销。
出口退税,是必须要开出口发票的对吧
老师,行政报了5个人的报销,付款时可以分别付给那5个人吗,还是直接付给行政,怎么合规,谢谢
朴老师,弃土运输,税金需要按照项目核算么?税法上有没有要求!按照项目核算结转的时候有点麻烦!
老师 请问餐饮小规模 饮料和酒水一起设置二级明细科目核算好还是分开核算好?
卖酒的商贸公司,公司充值加油卡,花了5000元,加油卡到账5100元,怎么记账,预付账款—加油卡5100,库存现金5000,还有100记到什么科目呢?
老师,如果合同上有免费送的产品,那这个产品要开票进去吗?价格是0
我公司23年亏损较大600万,24年一季度盈利5万,24年全年盈利88万,没有弥补完亏损,24年一季度报所得税的时候没有提前汇算,所以报了1万所得税,今年24年度汇算时1万留抵放在那里,没有申请退税,现在税务通知要么退税,要么处理,这个如何解决呢
你好 去年12月份漏了结转成本了 去年我12月这样做账的 借:生产成本 -工资 生产成本—修理费 生产成本-运费等 贷—银行存款 现在要调漏结转的怎么做账 ?
老师。2024年有几笔没有发票,我应该在2025年调增,但是我当时没弄,我可以26年调增吗?
老师,单位支付劳务报酬时,相关的手续是什么呢
报销时 借:其他应付款 贷:现金或者银行存款对吗?
这样处理是正确的。