你好,可以在科目余额表,汇总表选择一个放在凭证之前装订成册
财务软件做账:会计凭证应该怎么装订。科目余额表是不是要放在每个月会计记账凭证前面。然后财务报表呢,放在每个月凭证中吗?纳税申报表如何装订。所得税汇算清缴如何装订。总账和明细账需要装订吗?
科目余额表月底付在凭证前面是什么意思啊?怎么操作的?这个装订凭证的话,科目余额表应该装订在哪里
老师,我这个金蝶商贸版找不到凭证汇总表在哪里打印,我装订凭证时在凭证前面附上科目余额表可以吗?不附凭证汇总表行吗?谢谢老师指点
每个月装订凭证,资产负债表,科目余额表,利润表,银行对账单,这几种怎么装订,可以把这些装订在凭证最前面?
老师,会计凭证怎么打印出来,金蝶kis云,另外装订凭证里面需要放科目余额表跟财务报表吗?放在哪个位置呀
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?
这样账就固定了的意思
还有个勾选平台进项发票抵扣的表,还有个开票平台的表,增值税申报表等等是吗,我说不来
一般这些不需要装订进去,同发票存根放一起吧
?是吗,哦哦哦哦
工作顺立,有空给个5星好评哦