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因3张发票对方公司异常、税务要求做进项转出,分录怎么做?(入账时分录:借:工程施工-**** 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款)

2021-11-10 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 10:04

你好;    借工程施工-等 贷  应交税费-应交增值税-进项税转出。 这个是转出分录  

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快账用户7340 追问 2021-11-10 10:06

乐老师,还需要做什么分录?

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齐红老师 解答 2021-11-10 10:08

你好;     到时月末做进项税结转下:   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户7340 追问 2021-11-10 10:58

老师,这三张发票是去年的,分录也这么做吧?

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齐红老师 解答 2021-11-10 10:58

你好; 是的。 这个 直接补结转  

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你好;    借工程施工-等 贷  应交税费-应交增值税-进项税转出。 这个是转出分录  
2021-11-10
贷方分录没有问题。只是,借方就依据你们真实的业务来就可以了。
2025-01-13
你好,就是你这样做处理的
2021-11-18
你好对方红冲的发票吗?如果是的话,借预付账款贷开发成本,应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-26
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