你好 ; 你开票出去 :借 应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 你们收到 发票 :借 工程施工- 合同成本-材料费 -人工费 -机械使用费等贷 银行存款 或者应付账款
老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
我们是建筑劳务公司,分包了甲方的门窗幕墙伸缩缝工程,人工和辅材,我们又把伸缩缝包给个人做,个人负责伸缩缝包工包料,我们开建筑工程服务发票给甲方,那么个人分包的这个伸缩缝部分应该开具什么内容发票给我们呢?
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
老师,我们公司承接的劳务分包工程(合同里有人工,机械、部分材料等)开给对方公司可以直接开建筑服务.劳务费吗)
老师,我们是建筑公司,承包了工程,给发包方开了劳务发票,发包方没有把工程款打到我公司,直接把款打给了施工人员(发工资了),我公司怎样做账报税
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
1,收入直接入主营业务收入吗?是不是先工程结算再转收入?2,我们公司只有分包费,其他材料机械都没有,这样做账可以吗?
你好 1. 看你们用新收入准则没有; 2. 如果没有用就 可以直接 做收入处理 ;
老师,A公司有资质,接到活挂靠再A公司,甲方把钱打到A公司,A公司再和B建筑小规模签一个劳务分包合同,B公司有项目管理人员,预算,财务等人需要发工资,上社保。B把活直接给包工头干,B公司项目负责人只是盯着干活就行,结算包工头去税务代开工程服务发票,B公司呢把包工头的结算钱加上B公司的管理人员工资社保,一起给A公司开发票结算,B公司除了分包费和管理人员费用,其他费用都没有,这样对于会计有什么风险吗?做账只有工程施工——合同成本——分包费,其他都没有,这样是不是也不合理?
你好 ; 是的 。 你应该注意分包了那些内容 ; 分别去做明细的;
B与A签的劳务,B与包工头签的也是劳务,
你好 ; 那就直接做工程施工——合同成本—— 分包劳务费 就行了。 这样就可以了。
老师 我们是今年4月份先成立了公司 嗯 需要用新准则吗
你好 ; 需要的。 建筑公司是必须要用新收入准则的
新准则的话 这个分录需要怎么做呀
你好; http://www.360doc.com/content/20/1106/09/47871812_944381577.shtml具体去看看这个。 里面有举例的例子 还有分录处理
好的,谢谢老师,老师,您说本来就是挂靠A,现在B与A签合同,B给A开发票,这个之间,这算不算虚的,但是下面分包又是正真在干活的,
你好 ; 那你们最好是有合同哦 。 挂靠本身就不好核算的; 有空去看看挂靠 账务处理。 学堂有针对挂靠的建筑公司业务处理的
A与B之间有合同的,但是这个合同是不是不能财务来做,这种情况会计应该怎么保护自己?
你好 ; 是的。 正常是 业务人员和老板来定 。 财务做 审核