同学你好 这个你红冲发票的时候有17%的吗
冲回以前的暂估销售,销项税额对应的税率是17%,在做纳税申报时,如何填写纳税申报表
小规模纳税人,发票作废冲红的金额,在纳税申报表申报时,要不要填在免税销售额的其他免税销售额里面?
以前年度有暂估(虚假的暂估),在今年二季度可以冲掉吗?企业所得税申报表如何填写?
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
本期暂估的收入,所以对应的销项税也不准确,纳税申报的时候该如何填写合适?还是可以先不申报增值税?
你好。4000一个月工资每个周未单休5月1至3号放假
之前地址在安徽合肥市里,现在地址经营异常了,新地址现在在安徽县城了,需要省会变更到县城,有可以吗
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
老师好,外贸企业出口退税,因退税率差导致需做进项转出,有多的进项发票,这部分可以抵扣吗
投资款比注册资金还多,怎么做账
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
公司承担社保,一定要计提吗?
这个营业成本60怎么算出来的?
这笔业务是15年时候发生的暂估销售,现在该笔业务正常全额开票,但是对应目前的税率是9%。所以在做暂估冲回的时候,对应的销项税率又是以前的税率,所以怎么处理?
当时暂估销售未开票,账面做的暂估收入处理,税额当时也交了
同学你好 之前17%现在对应的是13% 这个需要税局给你开通17%的临时通道