同学, 你好,这个需要冲减后填入。

当小规模纳税人季度开票额达到50万时,开具的免税发票金额填到申报表的 小微企业免税销售额还是其他免税销售额中
小规模纳税人,属于体检收入免税,纳税申报时填在12栏其他免税销售额吗?
小规模纳税人,发票作废冲红的金额,在纳税申报表申报时,要不要填在免税销售额的其他免税销售额里面?
小规模纳税人增值税申报表里面 其中第10栏小微企业免税销售额的填写 是舔含税销售额还是不含税销售额了?
请问老师,在12月份冲红一张普票8000,现在填增值税报表,在计税依据第四免税销售额里面其他免税销售额是负数8千,这个要怎么处理,是小规模纳税人
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
意思是那个负数的金额就不要填在申报表上面了是吗?
同学, 你好,这个有正数,有负数,累计抵后填入,是要包括的。
比如开票100元,负数发票20元,我在申报表上面是只填80元进去,还是100元和20元都要填入进去呢?
同学, 这个填写80就可以了。