你好,账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

老师好,我公司有一辆小货车,还没有折旧完,现在把它卖给个人,收了一点钱,这个怎么做分录?折旧那边怎么处理?谢谢
老师,公司有辆车,在老板户下,折旧在公司账上处理的,现在折旧完了,还有个残值,20000,我需要把这个清掉的话,需要怎么处理?是直接做固定资产处置卖给老板个人可以吗?还是怎么处理?
请问公司有辆旧货车3000卖给了个人,固定资产按2000入账的,还没有折旧完,现在收到3000卖车的钱,分录怎么写啊?
公司在2021年买了一辆车14W,每月固定资产计提折旧,现在公司把这辆车子卖给了个人8W,会计分录(折旧还在继续)怎么处理,发票怎么开具,
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
你好,固定资产清理是在那个科目下面?还是自己设置?是属于那个的二级或以上科目?
你好,固定资产清理是单独的一级科目,而不是某个科目的二级科目