借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 多折旧了吗?
老师,你好。我们公司有固定资产一辆车,2019年买入时原价40万,预计使用48个月,残值率5%,月折旧7916.7.现在把车卖了,固定资产清理分录怎么做?
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
公司在2021年买了一辆车14W,每月固定资产计提折旧,现在公司把这辆车子卖给了个人8W,会计分录(折旧还在继续)怎么处理,发票怎么开具,
您好老师,公司固定资产的车辆买给别人了, 以前每个月分录的时候 借:管理费用~折旧费~梅赛德斯奔驰 贷:累计折旧 现在清理固定资产的话怎么分录
您好老师,公司固定资产的车辆买给别人了, 以前每个月分录的时候 借:管理费用~折旧费~梅赛德斯奔驰 贷:累计折旧 现在清理固定资产的话怎么分录
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
钟老师,目前是做题,做练习
老师你好,商务会计,是什么意思,有个老板说,他公司是商务会计,是指商贸吗
你好,老师,请问下餐饮行业购买面条,一般是计入库存商品还是原材料比较合适。
车子每月正常做的折旧,现在没有折旧完,那剩余的折旧额全部转入固定资产清理当中去吗
对的,是的,是这么做的。
老师那这个发票这样开对吗
一般纳税人一般计税的可以的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。