你好,如果有的话就是需要做账的。
去年支付的员工备用金,这个月现金归还,去年备用金今年做其他应收处理了,借 其他应收 贷现金 。归还后直接在出纳这边做备用金,没有存入账户中,这样可以吗?分录怎么做
我是出纳,8月份入职的,之前都是法人自己做日记账,6月份对公账户转出一笔10万到法人账上做为支付房租费用,银行日记账应该做支出10万,现金日记账做收入10万,当时银行账做了支出10万,现金账没有做收入 原来是没有做出余额的,所以做错了也不知道,我这个月才发现,现在不知道怎么做
新开户的公司,第一个月银行余额0没出入账,有开票没支出,可以做用法人借入备用金进去做,用现金做点费用票吗
出纳去银行从公司基本户取出99900元的现金,备注是备用金,用来做公司年会抽奖红包以及新年开工红包,但是还有五万多没有用掉,所以现在想归还备用金到公帐上,但是因为基本户离公司太远,可以把这个现金存到出纳的银行卡上,然后出纳归还到公司基本户上,备注:归还备用金,还是必须要把钱给法人,存到法人银行卡上,法人归还,还是一定要去开户行归还
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
不太明白您的回答
有支出就做账就行,法人代垫就记入到其他应付款
可以做用法人借入备用金进去吗?
如果真实借款了才做呢