您好,这个不可以的,要注册专门广告公司方可
老师您 好。我们公司是一般纳税人。经销煤炭加工及精煤或者原煤。公司可以开广告费或者宣传费发票吗
老师,您好,我们公司是文化传媒公司,经营范围里面有餐饮管理,请问可以开餐费的发票吗?或者可以开什么类似的发票?
老师您好,公司是一般纳税人,我们生产原煤加工成精煤,需要用铲车在院内倒运,产生的加油费是入到生产成本里吗?有涉及到生产的小件儿,是直接入到销售费用里,但设一个费用明细科目吗?
老师你好,公司一般纳税人销售煤炭,22年12月份及23年3月份采购原煤销售的运费为7000多吨,总金额为42,000元,请问我入费用的时候,22年的是入到以前年度损益调整吗?还是合在一起直接入到销售费用,他们发票开在一起了,去年就1000多吨,不到1万块钱,今年在3万多
你好,我们是企业策划公司,小规模纳税人,我们只有代理发布广告业务,可以开具印刷品或者宣传品发票吗
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
我们公司的正常食堂购菜。职工工资 也很少。临时工也没有工资做进来(只是用几个月也没有保险所以也没有做进工资表里)。及电费,没有其他的费用了。办公费也没有什么,还可以入些什么费用呢。
公司今年近1200万的收入。费用确没有多少。所得税才达到0.08%增值税0.76%。所有的税费合计1.04%
您好,这很低的税负了
正常煤炭业的税负大约多少呀,
这个说不好,现在价格起伏太大了,增值率*13%
是我们1200万元的收入的增值税156万*13%吗。
(销售价-进价)/销售价为增值率
用增值率*13%就是税负吗。
是的用增值率*13%就是税负
我们公司交了增值税88622元。所得9310元。是不是增值税负就是用所交的88622除以1200收入。同理用交纳的所得税9310元除以1200万收入得出来是税负
对的是这样计算税负的