同学您好,是您的实际业务的是可以的,就是这些是属于业务招待的,所得税税前扣除是有限额的
老师好,我公司是一家快递公司,有快递经营许可证,营业执照上也只有国内快递这一个经营范围,现我公司正着手注销公司,目前只是去邮政管理局把快递经营许可证注销了,工商,税务方面都还没开始进行,但目前公司还有一点点业务,需要开发票,但我们目前已经把快递经营许可证注销了,还能开快递类的发票吗?是去税局代开?还是可以自己开?还是说只能做未开票收入申报?
请问老师,我公司是企业管理管理有限公司,我们营业执照范围有买卖货物关系,是不是我们只要营业执照允许的都可以开发票,不需要设定你是否是商贸业还是服务业
老师,对于一般的民营企业,是不是买烟,买酒。去ktv等都可以开票报销?只要公司允许。?
老师,小规模企业,做零售的。商品一般都是卖给散客,散客都不需要发票,可以只做无票收入吗?但是公司需要成本票,可以让供应商开发票吗?有进项票,但没有销项票,这样可以吗?目前还没有买税控盘,没有买票。
老师,公司买了一些酒送礼,对方是一般纳税人,我们让开专票,但对方说需要我们有食品经营许可证才可以开,有这样的规定吗?
税局让补交去年的所得税额,怎么操作,改报表吗,怎么改
老师展会样品记什么分录?展会的样品没发票怎么处理?
做小规模所得税申报表时有个减免税额,是怎么算出来的
老师为什么短期融资券得筹资成本比企业债券筹资成本低呢
老师,法人给公司转账备注什么合适?有人建议填投资款,这样的话如何做账?需要缴纳印花税吗?
老师,请问2024年12月份计提了奖金80万,但是实际发放奖金40万,还有40万奖金从财务账上显示还是贷方应付职工薪酬,但是电子税务局2024年汇算清缴时已经把剩余的40万奖金缴纳了所得税,就是财务账上和报表上没有把贷方的职工薪酬这40万消掉,请问怎么消?
企业是属于给教育培训类,客户是医院的专家代表,签署项目服务内有会务报销(包含场租、餐费、住宿费、伴手礼),支付方式是企业直接打到个人,收款方不是企业内部员工,如果税务问到的话,我说这是我们的市场推广临时人员,非为本企业雇工关系,为专家们组织线下的会议,所产生的合理支出费用进行报销。单据及会议照片,签到表都是真实发生的。我拿不定主意这样说是否在逻辑上及税务上能否行的通,有没有风险
老师,我们上游公司发票出现问题了,我们补缴了增值税和所得税。还有罚款我们老板不接受,稽查说不接受就要查账,是主要查设计业务的那几笔吗?
老师我们接一个项目需要投标,是对方公司自己的投标网站,我们得上传资料入围,上传了2022-2024年度财务报表,然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合,还有就是得需要2022-2024年度的审计报告,老师这个出具审计报告,可以对2024年的财务报表重新整合吗,也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明,而不能修改2024年的财务报表是吧,哪位老师懂请详细讲下,审计可以对2024年报表做修改吗
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
好的。谢谢老师,
不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!