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老师,10月份客户没有开进项专票给我们,导致这个月要多交增值税,请问还有什么补救办法吗?

2021-11-11 23:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 23:50

您好,这个多勾选一些进项发票

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齐红老师 解答 2021-11-11 23:50

之前有没有留底税额呢

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快账用户6947 追问 2021-11-11 23:52

能认证的都认证了,之前留底的也抵扣了,客户11月才开发票给我们。

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齐红老师 解答 2021-11-11 23:53

那没有办法,老老实实交税

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齐红老师 解答 2021-11-12 00:03

请问还有什么可以帮您

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齐红老师 解答 2021-11-12 00:03

进项是勾选,会上传到税局。您开的发票也上传到税局

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齐红老师 解答 2021-11-12 00:03

10月份的这个已经不好弄了

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快账用户6947 追问 2021-11-12 00:07

没有问题了,感谢老师,这么晚辛苦了。

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齐红老师 解答 2021-11-12 00:14

好的,祝您学习愉快共同成长

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齐红老师 解答 2021-11-12 00:14

假如觉得可以的话,请给好评

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您好,这个多勾选一些进项发票
2021-11-11
你好,没有进项,那只能交税,没有办法。
2023-05-09
没有太好的办法 只能缴税了
2021-07-14
同学您好 现在还在12月申报期,如果有收到的发票还可以勾选认证做进项抵扣。
2022-01-08
你单位不缴税 下个月认证再抵扣 但是有滞纳金 影响企业信用等级
2022-11-02
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