借固定资产贷,银行存款 可以补上的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    购买的固定资产已到,票也已到,入库手续滞后怎么做账务处理
分期购买固定资产已暂估入账,付完款后收到发票,现红冲入账,累计折旧怎么处理
老师你好,我司购买了固定资产,款已付,合同已到,是和个人购买,发票未到该怎么处理分录呢
老师您好,购入的已提足折旧的二手固定资产怎样做账务处理呢
固定资产入库,发票已到,入账了,折旧也计提了很多个月了。现在固定资产有问题,退回厂家,发票冲红,厂家也退款,账务要怎么处理
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
少做了几个月,补上几个月的就行。
老师,入库手续可以滞后的是吗?那入库手续办理了之后怎么做处理?中间差了 二三个月
好,对的是的,你们是启用的固定资产卡片的话,你写上购买时间按你实际业务写就可以的,之前的折旧它会自动给你补上。
就是之前8月份固定资产和票到的时候我们已经做过借:固定资产 贷:银行存款。实际上也入库了,但因为系统原因入库单没有打出来。现在入库单打出来了,需要怎么做处理,而且入库单日期在11月份。这下入库单到了,我们怎么做处理。直接粘在之前月份的凭证后面可以吗?
账上做到11月份,然后九月份到11月份的折旧一次,做到这个月。