你好;这样就太高; 才18个产品 ; 你这样 计算在内会导致你成本虚高的;
资料二,为啥不影响当期应交税费-应交所得税。不都是在汇算清缴之前吗,资产负债表日后吗?资料3反而影响
老师您好!这里题帮我解答下吧
老师,异地项目是先干活,后期才开票,后期补合同,这种情况下没有办理外经证,对于开进来的进项发票应该是没有影响的吧?唯一影响的就是往外开发票吧?
问题一,生物性资产怎么折旧(鸡) 问题二,死了的淘汰的鸡怎么摊销?
你好,老师!那这些前期投入的钱做什么呀,不能是收入吧?
老师,公司工龄工资每满6个月涨一次,新入职的员工入职满6个月了,例如:小王1月份入职,现在六月份了,满六个月了,但是6月份的工资是在七月份发放,往后涨第二次工龄核算是在12月份发放,这样算是对的吗?
给对方开具建筑服务发票,对方和我同属江苏省~市,但不同区,这样需要预交增值税吗
老师,法人每个月会报销车贷款,想问一下那笔车贷的费用是怎么做账的
老师,请问在建期间购买 员工宿舍用床铺是计入固定资产吗
老师,你好。现在建筑企业施工的增值税 税负率是好多啊,综合税负率是好多呢
这个怎么计算才合适呢
你好; 你可以考虑按照工时来分摊下。 比如去生产的人员在去分摊到对应的产品成本去。其他人的挂着制造费用去
制造费用不影响成本吗 制造费用月末不是也要转到成本吗
你好; 等着以后去影响 其他的成本现在你这样太高了 不合理的
什么意思等以后
你好; 意思是你工厂发生的 ; 你现在只有18个产品。 要是你把所有人的工资都计入 会导致你这个18个产品成本很高的; 你就按照工时分配 。对应合理的 工资去 这个 18个产品去 ; 其他的人的工资 计入制造费用去; 影响 其他的生产产品的 成本; 到时你们自己做 分摊表去分摊
目前产品只有这个 意思等以后有其他产品 在把制造费用分摊过去吗
这个型号的产品 还没有生产完 只是上个月弄了18个产品 总共24个 不良品6个也计入成本了
你好 是地 不然你这个没法 计入18个产品去。 导致你太高了; 你就挂着 月末转生产成本去; 以后在分摊
好的 那就等以后有产品出来 我在转制造费用
是的。 这样才合理一些的
年末必须分摊吗 年末不能有余额噶
你好; 这个不一定的。看你的 是否有生产产品 ;没有生产就继续挂着