你好,已经修改不啦。

老师,我用的用友财务软件,每年的账本,我会打印总账,明细分类账,银行日记账,现金日记账共四本,但是我发现因为我用的辅助核算往来,所以打出来的明细分类账是看不到每个客户的往来明细的,我还需要把辅助明细账打印出来装订么
老师,我的往来账户今年使用的是二级明细科目,但是财务领导说,用辅助核算,我还能改吗?
老师,我们公司的项目,设置了项目辅助核算,咋看为这个项目采购花了多少钱(采购一般都是挂的应付账款辅助核算),然后这个项目应收多少钱还未收回来(应收账款设置的项目辅助核算)我这个财务软件里面报表里有项目利润表,账簿功能里有核算项目明细账,核算项目余额表,核算项目组合表)我第一次用项目辅助,我应该从哪里看
老师,用友畅捷通软件,之前往来是用的辅助核算,我把辅助核算的科目全部调成二级科目之后,为什么填制凭证的时候,联查明细账就查不了
请问老师,我在辅助核算里面设置好了预付账款的供应商名称,科目管理里面也做了修改,但是预付账款的下面为啥不显示二级明细科目,我只好设置子科目,但后面期初设置里不显示二级明细科目,导致我没法填余额进去
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?