你好 借:在建工程 200000+8500 应交税费-应交增值税32000 贷:银行存款 借在建工程15000 贷原材料 9000 贷银行存款6000
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备,( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。( 2 ) 作出安装设备的会计分录。( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备, ( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。 ( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。 ( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。 要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。 ( 2 ) 作出安装设备的会计分录。 ( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。 ( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
某企业购入一台需要安装的设备,购入时发票价格200 000元,税额32 000元,运费8 500元。 2、该设备新发生的安装成本15 000元,其中:领用生产材料计划成本9 000元,应分摊的材料成本差异1 000元(借差),应转销的增值税按16%的税率计算,其他费用以银行存款支付。 3、上述设备安装完备交付使用。 三、要求:编制有关会计分录。
供应过程业务的核算 根据下列经济业务作出会计分录 (1)购入甲材料2 000千克,价税合计45200元,购入乙材料4000千克,价税合计226 000元(税率13%)款项以银行存款支付 (2) 以银行存款3270元支付上述材料的运杂费,其中包含270元的增值税进项税额,运杂费按材料的买价进行分摊。 (3)甲、乙材料运抵,并验收入库,按实际成本转账。 (4)购入需要安装的设备一台,买价500 000元,增值税65 000元,包装费及保险费10000元。以上款项均以银行存款支付. (5) 上述设备投入安装,在安装过程中耗用材料10 000元,应付本企业安装工人工资20 000元。 (6)设备安装完毕交付使用。 (7)按合同规定以银行存款50 000元预付给新华工厂订购丙材料款。 (8)收到新华工厂发出的丙材料,发票注明丙材料买价100 000元,增值税税额13 000元,预付款不足部分当即以银行存款支付。材料已验收入库。
供应过程业务的核算。[要求]根据下列经济业务作出会计分录。(1)购入甲材料2 000千克,价税合计45 200元,购入乙材料4000千克,价税合计226 000元(税率13%)款项以银行存款支付。(2)以银行存款3 270元支付上述材料的运杂费,其中包含270元的增值税进项税额,运杂费按材料的买价进行分摊。(3)甲、乙材料运抵,并验收入库,按实际成本转账。(4)购入需要安装的设备一台,买价500 000元,增值税65 000元,包装费及保险费10000元。以上款项均以银行存款支付。(5).上述设备投入安装,在安装过程中耗用材料10 000元,应付本企业安装工人工资20000元。(6)设备安装完毕交付使用。(7)按合同规定以银行存款50000元预付给新华工厂订购丙材料款。(8)收到新华工厂发出的丙材料,发票注明丙材料买价100000元,增值税税额13 000元,预付款不足部分当即以银行存款支付,材料已验收入库。
公司没有业务往来,一直零申报,四月份购置房产一处,应该怎么做账?才能零申报?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
工资薪金在计算企业所得税的时候会扣除吗。社保客户端中怎样可以看出哪些是个人部分,哪些是公司部分。
老师您好,企业有日常税前不能列支的,做上账后,等第二年汇算清缴的时候怎么快速找到,实操中老会计有没有快捷的方式
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
借材料成本差异1000 贷在建工程1000 借固定资产 贷在建工程