同学,你好。制造费用期末一般无余额。因为如果产品都完工了话,它是会全部转入生产成本的,但是如果没有全部完工,那制造费用科目就还会有余额,有余额就要反应。

老师,你好,我这个月科目余额表内制造费用借方有余额什么原因?凭证内所有制造费用都是平的。
制造费用科目有余额吗?在哪里反应呢
老师好。制造费用在不在科目余额平衡表里反应?
老师,您看看,试算平衡表是平衡的,但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向,所以入期初数据的时候是用负数表示的(如应收账款,科目余额表在贷方720,我入期初数据的时候是入在借方-720),是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢?
老师,你好,我会计科目制造费用里边有余额到账报表的借方贷方不平衡,金额正好是制造费用的余额,这个需要怎么调整
甲公司于2021年1月1日以货币资金5000万元取得了乙公司30%的股权,能够对乙公司施加重大影响,当日乙公司可辨认净资产的账面价值与公允价值均为15000万元.乙公司于2021年度实现净利润8000万元,没有支付股利。2022年1月1日,甲公司以现金28000万元进一步取得乙公司50%的股权,对乙公司实现了控股合并。当日,甲公司原持有的乙公司30%股权的公允价值为9800万元。假设甲、乙公司适用的企业所得税税率均为25%,两家公司都是根据净利润的10%计提盈余公积的。购买日甲、乙公司资产、负债情况如表所示。要求:编制甲公司控制权取得日的合并资产负债表
老师,请问一下我们是被挂靠方,有个挂靠项目10月开了593万的发票,税已经交了,但是甲方拨款核减了50万,只拨付543万,我被挂靠方需要怎么处理?未拨付的款需要开红字发票还是就不处理了?
广告公司制作出来的广告牌销售安装,开票的税收分类应该怎么选择
老师你好,借进来的钱可以记到其他应收款不
我们是建设工程有限公司,一般纳税人,可以开3点的劳务发票吗?
租个人厂房给租金,没办法给开过来发票这个业务一般都怎样处理?是从公户付款还是私户
对公业务,发票对方开的是对公的,但是转款的时候对方公司要求转到私人账户,说对公账户有问题?可以转私人账户吗?
老师你好!关于电力发票及分录 我公司电力是共用的 1.开具给其他公司+自用 2.支付国网抵扣发票 比如 1.借 其他公司--电力开票 贷:其他业务收入 销项税额(开出公司金额) 2.结转成本 借:其他业务成本 进项税额 贷:国网电力 我的问题是 我公司用电部分 我直接在 其他业务成本 结转了 而不是 走生产成本 反正横竖都不影响利润
老师,25年的打印装订费,打印店说系统进不去开不了发票,只能26年1月再给开了,我现在怎么处理?
股东发工资需要交社保吗?她在另外一家公司上班交社保了
同学,如果没有其他疑问,麻烦棒老师五星好评哦,非常感谢。