同学你好,就是研发支出资本化后,也就是形成了无形资产,允许再计算企业所得税时加计扣除,这句话说的,就是这样的无形资产。

形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。这句话是怎么理解呢?比如我本年发生的无形资产摊销额为1万,那我在年底加计扣除时可以用1万*175%得出的金额去加计扣除吗
自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产不得应纳税所得额扣除。 请问这句话是什么意思?请举例说明
自行开发的支出已在计算应纳税所得额扣除的无形资产 这句话怎么理解
下列各选项中,不得在企业所得税税前扣除的有( )。 A.自创商誉计算的摊销费用 B.与经营活动无关的无形资产的摊销 C.企业清算时的外购商誉的支出 D.自行开发的支出已计算应纳税所得额时扣除的无形资产摊销 选项D,不是还有加计扣除吗,为什么不能税前扣除
一直没理解“自行研发无形资产加计扣除不确认递延所得税,自行研发的无形资产在初始确认时,既不影响应纳税所得额也不影响会计利润”到底是什么个意思
老师这个怎么填写。。。是我找错了位置吗
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就是说自行开发无形资产只有在加计扣除按175%计算的摊销可以扣除 平时摊销不可以税前扣除?
同学你好,是的,你理解正确。