同学你好,应收账款发生时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费,收回时,借:银行存款,贷:应收账款,预收账款发生时,借:银行存款,贷:预收账款,确认收入时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。应付账款发生时,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款,付款时,借:应付账款,贷:银行存款,预付账款发生时,借;预付账款,贷:银行存款,收到发票后,借:借:库存商品,应交税费,贷:预付账款。
财表上的预收账款,预付账款,应收账款,应付账款的余额,对公司 有哪些好处和坏处
应收账款和预收账款,应付账款和预付账款账务处理
公司注销应收账款和预付账款,还有应收账款怎么账务处理
应收账款和预收账款,应付账款和预付账款账务处理怎么理解?
公司往来科目用的预收账款和预付账款,可以调成应收账款和应付账款吗
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
这几个科目辅助核算怎么设置
同学你好,一般情况下,应收账款,预收账款按客户设置,应付账款,预付账款按供应商设置。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。