1、借:制造费用 430,管理费用 360,贷:低值易耗品 790 借:银行存款,贷:制造费用50 借“银行存款 20 。贷:管理费用 20
某公司低值易耗品采用分次摊销法,铸造车间1月份领用生产模具一批,实际成本36000元,在一年内按月平均分摊,本年12月份报废,残料入库作价980元。编制领用和报废业务凭证。
某企业某年6月产品生产车间领用生产工具一批,实际成本430元,行政管理部门领用一张办公桌,实际成本360元,采用一次摊销法,本月报废一批产品,生产车间使用的生产工具,残料入库作价50元,报废一张办公桌出售收入为20元 1.领用低值易耗品时,编制如下会计分录 2.报废生产工具 残料入库时,编制如下会计分录 3.报废办公桌,取得现金收入时,编制如下分录
21.江滨成长公司管理部门领用一般工具一批,计划成本1000元。成本差异率为1%,采用一次摊销法。上述工具报废时残料作价50元入库。22.管理部门领用办公用具一批,实际成本10000元,收回残料1000元,企业采用五五摊销法对该批办公用品进行摊销,试编辑相关的分录。23.江滨成长公司基本生产车间生产产品领用包装物,实际成本6000元
2.甲公司某车间领用低值易耗品一批,实际成本6000元,假设该企业采用五五摊销法,该批低值易耗品2年后报废。报废时收回残料入库作价30元。要求:编制领用、摊销、报废和收回残料入库的会计分录。
2.甲公司某车间领用低值易耗品一批,实际成本6000元,假设该企业采用五五摊销法,该批低值易耗品2年后报废。报废时收回残料入库作价30元。要求:编制领用、摊销、报废和收回残料入库的会计分录。
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢