你好,这个减的50相当于商业折扣,按照折扣后的500开票,然后赠品的话要单独缴纳税款,所以一共是700
满500减50,并送200元赠品,假如售价550,减50,再送200元赠品,这个发票要如何开
甲商场为扩大销售准备赠送一次促销活动有以下三种方案可以选择:1让利(折扣)20%销售商品即甲商场将1000元的商品800元价格销售且将合作并赠送礼物在同一张发票的金额栏分别注明;(2)销售赠送商品即甲商场在800元商品的同时再赠送200元的商品(并且将赠送的200元)的商品单独开具发票);(3)返还20%的现金即甲商场在销售1000元商品的同时向顾客赠送200元的现金。以销售100元的为基数,该参与的商品的进货成本为600元进货成本占价格的60%以上价格价格不含价格有机农业13%,进购商品每一个销售费用为13%的增值税专用发票甲商场销售1000元商品可以在企业所得税税前征收的工资和其他费用60
甲商场为扩大销售,准备在本年10月开展一次促销活动,有以下三种方案可供选择。方案一:让利(折扣)20%销售商品,即甲商场将价格为1000元的商品以800元的价格销售,且将销售额和折扣额在同一张发票上的金额栏分别注明。这相当于折扣销售,折扣为20%。方案二:赠送商品,即甲商场在销售价格为800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的商品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售价格为1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数,参与该活动的商品购进成本为600元(即购进成本占售价的60%)。以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购进商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)商品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。假设甲商场促销活动的顾客均为其
百货商场在春节期间推出大减价活动,方案如下:1.对商品打7折进行销售;2.购物满100元赠送30元的商品;3.购物满100元赠送30元商场购物券;4.购物满100元返还现金30元。此商场增值税税率为13%,企业所得税为25%,商品毛利率为40%。要求:该商场应选择哪一个方案?(这个题目具体怎么写?)
红星皮具计划在2022年中秋节展开促销活动,并提出:满500送100“活动。具体方案如下:方案一:顾客买满500元,立减100元;方案二:顾客买满500元,赠送价值100元的赠品,赠品与销售的商品开在同一张发票上;假设:红星皮具所有产品均为自产,销售毛利率为30%(其中:成本结构为材料成本占总成本88%,制造费用及直接人工占成本12%,计算进项税时只考虑材料成本),不考虑其他费用,公司为一般纳税人。要求:计算方案一和方案二的营业收入
老师你好,我们去年有个项目租赁费,当时的会计分录是,借主营业务成本4000 贷应付账款4000 一直挂账,今年这个项目的4000元不用付了,我们是不是应该冲销这个4000,借应付账款4000贷以前年度损益调整4000 然后借以前年度损益调整4000贷利润分配未分配利润4000 这个不影响本年利润影响累计利润
小规模减资,一人股东,500万减到1万可以吗?有什么风险呢?要怎么操作?
变更增加股东,财务需要优化吗?预收,预付往来较大需要调整吗?未分配利润为负数,实收资本为0
老师,早上好,我想咨询一下,公司有自建商场,地块也是我们的,现是想把商场的其中两层楼1.96亿过户到对方,地还是我们的,请问需要涉及什么税及计算方法
购买原材料时入库,输入进销存软件,完工再入库输入进销存软件?销售再出库输入进销存软件?
老师好,我现在实际的情况是1到5月份法人在三个公司报个税,一个报500,一个报3000,一个报4800,专项附加扣除是3000,现在老板让按三个点交个税,多申报点个税做成本,我现在每月该给老板发多少工资合适呢?
车辆挂靠在运输公司,车我们公司在用自己请的司机出的过路费和油费,,挂靠的运输公司说可以给我们开发票(用我们的挂靠车辆),这样风险大吗?
老师好,增值税专用发票认证并抵扣,后期作废了应该怎么处理
本金化率的概念及应用?
老师帮解答一下这道题
赠品可以和500元开在一张发票上吗
可以,但是要区分商品名称和类别,金额700
好的,谢谢,要在备注栏中写赠品多少吗
你好,这个是不需要的。
好的,谢谢
不客气,开心每一天哦