你好, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税
公司给员工缴纳社会保险,不发工资,个人缴纳的部分的保险也是公司给缴纳,这种的申报个税怎么申报,怎么做账
老师,工资为0,个税0申报,社保公司全额缴纳,怎么做会计分录呀
老师,收到个人代开设计的发票,已经申报缴纳个税,会计分录怎么做
老师,工资申报给个人缴的税会计分录怎么做
老师,给单个人垫付工资的会计分录怎么做?
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师固定资产计提乘用车是管理部门用的,还有一个设备是汽车修理厂车间用的,我没设置制造费用,车间用的怎么结转
那这个下月发工资扣回来要怎么做会计分录呢
你好,你工资是当月的工资,扣当月个的税.
扣的时候是做:借:应产税费-应交个人所得税 货:银行存款 对吗?
计提工资的时候代扣个税的钱 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 交个税时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应收款
老师,我们工资是当月发放当月的,要怎么做会计分录呢
你好,当月计提工资 借:制造费用/管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(代扣个税的) 银行存款 (实发)
好的,谢谢老板
你好,不客气,祝你工作愉快!