您好,之前的能用,负数发票在这个月正常做负数就可以了。
对方给我们开的电子发票,有开了一张负数的电子发票,那我之前的正数发票还能用吗?
电子发票发给对方了,后来这种发票又开了负数,我还需要把负数发票发给对方吗?
老师,一般纳税人公司之前给购买方的一张票开错了,已经跨月了,这个月给对方开了负数发票和正数发票,对方把之前开错的那张票退回给我了了,我想问下我开的这张负数发票第二联,第三联还用给购买方吗?
老师,电子普票开负数,对应的正数发票和负数发票还用传给对方公司吗
我想问一下,之前给客户开了张电子普通发票错了,我现在又给客户开了张负数的普通电子发票,又开了张正数的普通电子发票,那么我现在需要把这张负数的发票和正数的一起发给他,还是只发正数的不发负数的?
老师我们24年暂估成本入账93万,后来补开成本41万成本发票,剩下的52万没发票补交了企业所得税。这52万成本没开发票进来怎么调账
民办非社会组织学校,需要做工商年检吗
电费43272.28,主营业务成本2833462.13,问电费占总成本比例是多少,该怎么算
一个公司45万的污水处理改造工程项目是否必须进行工程竣工审计?有何依据?
我看到一个分录是这样借:主营业务成本 贷:应付账款 应交税费 这样对吗 跟我们学的借:主营业务成本 贷:库存商品 矛盾吗
已认证的专用发票销售方开错整票红冲,收到红字发票要怎么进行账务处理
老师我们工商年报时,企业的实缴出资时间写啥
公司依据经营计划申请了资金,总部已业务名义打款,因为打款较晚,之前已用公司账户余额支付。目前没有其他花费,利润比较大,因为不是真正的利润,不想缴纳这么多,未来几个月要正常支付费用,计提什么费用比较合适呢?小企业,一般纳税人
老师,公司项目投资款单独核算,但是需要从公司公户上支付相关费用,会计凭证怎么做
老师,请问企业由生产型变更为贸易型了,之前的原材料要怎么处理呢,调整为库存商品吗
我们已经付款了,那他们这个月是不是还得给我们开一张正数发票,我们的账才能平啊
是的,问问对方开红字发票的原因是什么?账务红冲后,还需要一张蓝字发票入账
上个月给我们开的正数发票,月底我们没有付款,就开了红字发票,这个月付款了,是不是还要给我们开具正数发票啊
是的,说明对方欠票,需要再给您们开一张正数发票,对应上付款记录,这样就没有往来账了。