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编写会计分录1.1月1日,收到某公司外币投资款1 000 000美元存入中行,转账支票号 为ZZ009。 2.1月8日,向爱得公司购买一批原材料,取得增值税发票上注明价款2000000元,增值税金34000元,货税款未支付。另以银行存款支付运杂费10 000元,转账支票号为ZZ551。 3.1月10日,收到佳佳百货货款40000元,转账支票号为ZZ0013。 4.1月11日,从银行提取现金10000元。 5.1月16日,支付东风公司欠款510000元,转账支票号为272351。 6.1月20日,销售部张诺向佳佳百货出售商品,开出增值税发票上注明价款400000元,增值税金68000元,货税款尚未收到,结转商品成本320000元。 7.1月29日,工行存款支付广告费用20000元,转账支票号为ZZ3245。 8.1月30日,王平报销业务招待费600元(以现金支付)。 9.1月31日,收到行政部原方借款3000元现金。 10.1月31日,生产部领用原材料50 000元。

2021-11-15 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 15:42

1借银行存款-美元户1000000 贷实收资本1000000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:43

2.借原材料201000 应交税费进项税额34000 0 贷应付账款2340000 银行存款10000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:44

3.借银行存款40000 贷应收账款40000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:44

4.借库存现金10000 贷银行存款10000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:44

5.借应付账款510000 贷银行存款510000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:45

6.借应收账款468000 贷主营业务收入400000 应交税费-销项税68000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:45

借主营业务成本320000 贷库存商品320000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:45

7.借销售费用20000 贷银行存款20000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:45

8借管理费用600 贷库存现金600

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:46

9借库存现金3000 贷其他应收款3000

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齐红老师 解答 2021-11-15 15:46

10借生产成本50000 贷原材料50000

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以下是根据您提供的信息所做的会计分录: 1月1日: 借:银行存款 — 中行 — 美元户 1000000 贷:实收资本 — 某公司 1000000 1月8日: 借:原材料 2000000 借:应交税费—应交增值税(进项税额)34000 贷:应付账款—爱得公司 2034000 借:营业外支出 10000 贷:银行存款 — 中行 — 运杂费户 10000 1月10日: 借:银行存款 — 佳佳百货 40000 贷:应收账款 — 佳佳百货 40000 1月11日: 借:库存现金 10000 贷:银行存款 10000 1月16日: 借:应付账款 — 东风公司 510000 贷:银行存款 510000 1月20日: 借:应收账款 — 佳佳百货 468000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)68000 借:主营业务成本 320000 贷:库存商品 320000 1月29日: 借:销售费用 — 广告费用 20000 贷:银行存款 — 工行户 20000 1月30日: 借:管理费用 — 业务招待费 600 贷:库存现金 600 1月31日: 借:其他应收款 — 原方 3000 贷:库存现金 3000 借:生产成本 — 材料费 5000
2023-10-07
1借银行存款-美元户1000000 贷实收资本1000000
2021-11-15
计算增值税还是账务处理?
2023-10-17
您好,现在给您根系的哈
2023-10-17
您好,这个是全部的吗
2023-10-17
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