你好需要计算做好了给你
请问北京这边名称核准在哪里进行
应付职工薪酬科目还可以设置员工名字吗
老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录
郭老师,有费用票红冲了,进项税额自动转出了,我怎么做分录
老师,请问青柠檬和黄柠檬是蔬菜还是水果。是应税的还是免税的。蔬菜是免税的么。我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们的上游开给我们的青柠檬和黄柠檬是混在蔬菜里面开成免税的。但是我查了一下蔬菜的目录,里面没有看到柠檬是属于蔬菜的呀。那我们公司开给客户的发票,青柠檬和黄柠檬是应该按照蔬菜开成免税的还是按照水果开成应税的?我们公司是小规模纳税人。
老师权益法下净亏损,投资时点的调整,画圈圈的地方感觉不对
老师请问,公司退货商家收的手续费,可计入财务费用吗
老师好,去年租金发票没开,今年一起开可以吗
请问新公司核名在哪里进行
老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录
1借生产成本-甲产品18000 -乙产品17000 贷原材料35000
2.借生产成本-甲产品9000 -乙产品6000 贷应付职工薪酬15000
3借生产成本-甲产品1260 -乙产品840 贷应付职工薪酬2100
4.借借生产成本-甲产品5000 -乙产品3000 贷制造费用8000
5.借库存商品-甲产品33060 贷生产成本-甲产品33060
6.借应收账款44226 贷主营业务收入37800 应交税费-销项税37800*0.17=6426
7.借主营业务成本33030/200*180=29727 贷库存商品-甲产品29727
8.借待处理财产损益5000 贷营业外收入5000
9.借营业外支出3000 贷银行存款3000
10借税金及附加1200 贷应交税费1200
11借营业外支出400 管理费用600 贷原材料1000
12.借主营业务收入37800 营业外收入5000 贷本年利润42800
13借本年利润29727+600+3000+1200=34527 贷主营业务成本29727 管理费用600 营业外支出3000 主营业务税金及附加1200
14利润总额是42800-34527=8273 所得税是8237*0.25=2059.25 借所得税费用2059.25 贷应交税费-应交所得税2059.25
借本年利润2059.25 贷所得税费用2059.25
15借本年利润8237*0.75=6177.75 贷利润分配未分配利润6177.75