同学,你好 你的意思是专项的钱进来,你没有区分,现在想要区分?
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
实际收到专项拨款时借:银行存款贷:专项应付款—**项目拨款使用时借成本或者费用等科目贷:库存现金/银行存款/应付账款同时借:专项应付款—**项目贷:资本公积—拨款转入未形成资产需核销的部分,报经批准后借:专项应付款—**项目贷:管理费用拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的借:专项应付款—**项目贷:银行存款为什么要冲减管理费用?
你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录
老师,财政拨款用于种植水稻项目的专项款,我收到是借银行存款,贷专项应付款,那后面我这个专项应付款要结转到那里呢?
老师:关于留质物,个人之间可以留置第三人财产,企业之间不可以。个人之间的留置必须基于同一法律关系,企业之间不需要有牵连性,只要是基于正常经营活动中产生的债权债务关系即可,我的理解对吧?
我自己学着编18-19-20-21季度报表,想对上21年期初数,利润表已经可以对上。负债表对不上,有办法调节吗。
物业公司收物业费是主营业务收入吗?垃圾费是主营收入还是其他业务收入呢?物业公司租进来的房子又出租出去给客户收到的租赁租金是主营收入还是其他业务收入呢?还是挂租赁收入呢? 公司的营业执照范围是:一般项目:酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;洗染服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;日用百货销售;包装服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;酒类经营;住宿服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
@郭老师 老师,这是什么意思?
生产加工制造业工厂,公司不能生产的就外面采购,生产加工成产品销售,两个车间,有办公和厨房住宿 怎么制作一个成本核算表格(老板要求简单易懂,因为他说没上过学,)
合理避税有哪些方法老师
合同签订对先开票后开票有什么影响
老师,麻烦帮忙看下这个题,从分录来看,对当期利润总额的影响,不应该是信用减值损失吗?这里有三个涉及到信用减值损失,为什么不是280+400+370呢,有点想不通
生产加工制造业工厂,公司不能生产的就外面采购,生产加工成产品销售,怎么制作一个成本核算表格
中级会计有合并报表这一章吗,我怎么没看到,王文文老师的课的合并报表章节在哪里
对 就是一个项目现在要验收 然后要通过应付专项款来区分 请问是怎么做的
同学,你好 借:应付专项款 贷:银行存款——专款账户
那如果用这笔钱付中科院的劳务合作费 要怎么做账
同学,你好 借:管理费用-劳务合作费 贷:应付专项款 借:应付专项款 贷:银行存款——专款账户