你好;这个是看你发生支付的时候 走的借方什么科目 ; 然后 在去 用专项应付款 去冲 借方科目; 看你之前用的什么科目哈
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
专项应付款使用时,需要先计入费用后,在做冲减嘛。如借管理费用贷银行存款;借专项应付款贷管理费用
老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入
老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项资金 贷营业外收入
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,您好!我想问一下刚接的账,有进项税额余额,我查抵扣平台上已经全部抵扣完了,要怎么把这个进项税额15161.89给结转做平?
装修费和消防安装费收到发票是当月开始摊销还是次月
老板开的个体工商户,老板需要做工资么?老板没有专项附加扣除 做工资跟不做工资 哪个划算呀?
合伙企业是否不需要申报汇算清缴?
老师好,请问A公司跟B公司转租了办公场所、需要把租金转给B公司。请问B公司能否开出租金发票?不能的话、有什么其他处理办法?
老师航空运输电子客票行程单咋样抵扣
一般纳税人租库,如果对公付款,对方不能给开发票,怎么入账
老师,请教一下原股东占股百分之60,是30万实缴,然后注册资本减少到了百分之十10也就是十万,这个帐怎么改
老师:汇算清缴的时候,工资薪金的账载金额是不是计提的1-12应付职工薪酬,实际支出的是1-12月发的实际工资,这样账载金额和实际支出金额一定不一样,因为,实际支出金额扣除了社保个人承担部分,和个税个人部分。我这样说的对吗?
请问票据的明细账具体指什么?单独的一本帐?谢谢老师