您好! 要处理的。要冲减之前的分录

上月开的发票忘记作废,也未入账,这个月开红字冲回需要进行账务处理吗
请问一下红冲的专票怎么进行账务处理 收回来的发票需要附在红冲发票后面吗
请问上个月开的发票这个月红冲了怎么账务处理?
请问老师,我上个月开的专用发票,这个月做了红字冲回,请问我需要把上个月的专票三联次全部取回来吗?(销售方记账联在上个月做了出库的账务处理)
请问下,上个月开的发票,本月冲红了,之前的票也全部收回,请问需要进行账务处理吗?
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
上个月的发票在本月打印的时候,出了问题,导致发票没用了,所以才做的冲红处理,等于说,上个月的发票实际上是没有打印出来的,这个票正常也是不需要给到对方了,作为销售方,需要入账吗?
你好!是的。重新开个正确的给对方就好
那销售方如何处理呢?
你好!你不就是销售方吗。我上面说的,重新开个正确的发票,就是销售方的处理
票我知道处理,我的意思是账务处理,两张票都要入账吗?
你好!是的。其实分录都一样,只是一个写正数一个写负数
我冲红的发票其实是没有打印出来的,因为打印的时候,被别的内容打废了
你好!你只要系统里面有了,不管你发票有没有打好,都是一样有了。
那这张票,需不需要放进凭证里呢?
你好!是的,是要放进去的。你可以用A4再打一个放进去
好的,谢谢
您好!不用客气的 了